Paramétrage de la Comptabilité Fournisseurs

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Méthodologie

    En ligne

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Avec ce kit vous serez capable de paramétrer la structure de l'écran de la fiche fournisseur via le groupe de compte, vous saurez gérer les acomptes fournisseurs par le biais des codes CGS. Vous allez pouvoir définir vos propres motifs de blocage, vos structures de ligne, vos clés de relance…Apprendre les fonctions de ce cours vous permet de gravir un pas pour devenir consultant sur SAP. Destinataires: futurs utilisateurs sur SAP, consultants, membres de l'équipe projet, comptables, gestionnaires.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

À propos de cette formation

Kit premiers Pas sur SAP
Connaissances de base sur la comptabilité.

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Le programme

Objectifs : Avec ce kit vous serez capable de paramétrer la structure de l'écran de la fiche fournisseur via le groupe de compte, vous saurez gérer les acomptes fournisseurs par le biais des codes spéciaux. Vous allez pouvoir définir vos propres motifs de blocage, vos structures de ligne, vos clés de relance...Apprendre les fonctions de ce cours vous permet de gravir un pas pour devenir consultant ERP.

Qu'allez-vous apprendre dans ce kit ?
· Par exemple rendre obligatoire une zone de la fiche fournisseur.
· Affecter une tranche de numéro externe ou interne à un groupe de compte.
· Mettre en oeuvre des écritures avec des comptes collectifs divergents.
· Définir des conditions de paiement, des motifs de blocage, des marges de tolérance.
· Configurer les sociétés et les banques pour les opérations de paiement.
· Consigner les comptes pour trop-perçu, moins-perçu et pour les différences de change.

Contenu du kit
· Structure d'écran pour un groupe de compte fournisseur.
· Définir des tranches de numéro.
· Affecter des tranches de numéros aux groupes de comptes fournisseurs.
· Comptes collectifs pour acomptes fournisseurs.
· Autres écritures avec comptes collectifs divergents.
· Les conditions de paiement.
· Définir les motifs de blocage.
· Consigner les comptes pour trop-perçus et moins-perçus.
· Consigner les comptes pour les différences de change.
· Définir les marges de tolérances.
· Définir une structure de lignes.
· Sélectionner une structure de ligne standard.
· Paramétrer toutes les sociétés pour les opérations de paiement.
· Paramétrer les sociétés payantes pour les opérations de paiement.
· Paramétrer les modes de paiement par pays pour les opérations de paiement.
· Paramétrer les modes de paiement par société pour les opérations de paiement.
· Paramétrer la détermination des banques pour les opérations de paiement.
· Définir les motifs d'invalidation des chèques.
· Définir des clés de relance.
· Définir les motifs de blocage pour les relances.
· Définir les procédures de relance.

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