La gestion du risque opérationnel inhérent aux activités bancaires

Formation

À Paris

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    1 Jour

piloter le risque opérationnel selon la politique de la banque gérer le risque opérationnel conformément aux obligations de Bâle et des attentes du superviseur coordonner les actions avec les autres corps de contrôle

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
20, Rue de l'Arcade, 75008

Date de début

Consulter

À propos de cette formation

consultant spécialisé dans les domaines du contrôle interne, de la conformité et des risques bancaires et financiers

responsables et collaborateurs des services risques, conformité, contrôle permanent ou de contrôle périodique

Questions / Réponses

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Les Avis

Les matières

  • Cartographie
  • Gestion

Le programme

Rappel de la réglementation

Principes des accords Bâle III –Le paquet CRD IV (CRD et CRR)
L’arrété du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne
Catégories de risques réglementaires

Le risque opérationnel et le calcul de l'exigence en fonds propres selon Bâle

Les approches retenues :
approche " indicateur de base " (BIA)
approche " standard " (TSA)
approche " mesures avancées " (AMA)
Le ratio de solvabilié

Préparer la réalisation d’une cartographie des risques opérationnels (RO)

Définir les couples clients-produits
Déterminer les processus opérationnels
Définir la grille « d’appétence aux risques »
Définir les référentiels clés
Recueillir les pertes et les résultats des contrôles

Réaliser une cartographie des risques

Choisir le référentiel de cotation
Identifier le rôle des acteurs dans la cotation
Valider la cotation et en faire la restitution
Mise en pratique : exercice de cotation

Exploiter la cartographie des risques

Corriger les faiblesses
Calibrer les contrôles permanents
Mettre à jour la cartographie
Diffuser la cartographie et en assurer le reporting

Identifier les différentes catégories de cartographies des risques

Mettre en oeuvre les autres travaux en matière de pilotage du risque opérationnel (RO)

Recueillir les pertes opérationnelles et alimenter une base
Recueillir les alertes provenant de tous les canaux de la banque
Attribuer les actions correctives et les suivre

Assurer la coordination avec les autres corps de contrôle

Entre RO et fonction conformité
Entre RO et contrôle permanent
Entre RO et contrôle périodique
Assurer le reporting

Autres sujets liés aux risques opérationnels (RO)

Cas de gestion de la fraude
Protéger les personnes et les biens
Connaître les techniques de réduction des risques
Identifier les outils informatiques de gestion du RO

Cas pratique : analyse d’une grille de cotation des risques et application à des exemples concrets

Informations complémentaires

Etudes des pratiques actuelles en matière de communication sur le risque opérationnel Nos formateurs sont sélectionnés et évalués selon nos processus qualité certifiés ISO 9001 et qualifiés OPQF. DEMOS SA est : Certifiée ISO 9001 par l’organisme certificateur LRQA Qualifiée OPQF par l’organisme ISQ OPQF Habilitée à délivrer des certificats CPFFP par l’organisme ISQ

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