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Audit interne des organisations I
Formation
À Montpellier ()
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Description
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Typologie
Formation
Le programme de cette formation comporte différentes thématiques qui vous permettrons de renforcer vos compétences. Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants : Entrée
MR051p-1 Master Droit, économie et gestion mention comptabilité - contrôle - audit (CCA) (voie professionnelle)
Centres d'enseignement Public et conditions d'accès Agrément par l'enseignant sur dossier. Avoir le niveau BAC+4 et une expérience professionnelle. Cette UV s'adresse d'une part à des personnes, de formation ingénieur ou gestionnaire, qui souhaitent comprendre d'une part les enjeux du dispositif de contrôle interne en terme de maîtrise des risques et d'autre part savoir identifier les risques dans un objectif de performance. Cette UV est complémentaire de l'UV plus spécifiquement consacrée à l'audit interne (UV 223). Adresser une demande d'inscription avec CV détaillé à la Chaire de Comptabilité financière et audit.
Les inscriptions aux UE audit interne des organisations I et audit interne des organisations II sont groupées.
Les Avis
Les matières
- Audit
- Audit interne
Le programme
- Les enjeux du dispositif de contrôle interne
L'intérêt des référentiels de contrôle (Coso, Coco, AMF)
L'application des référentiels dans les processus opérationnels
Gestion des risque
-La gouvernance des risques
-La notion de risque et incertitude
Le rôle du risk management
Positionnement du risk management par rapport à l'audit interne
- L'approche par les risques : de l'identification du risque à sa gestion (déploiement d'une démarche de gestion des risques, rôle de la cartographie)
La norme ISO 31 000
La gestion de crise
Modalités de l'évaluation Un contrôle en fin de semestre portant sur les concepts de contrôle interne et de gestion des risques
Bibliographie
- IFACI : Normes pour la Pratique Professionnelle de l'audit interne
- IFACI : La pratique du contrôle interne, le COSO report
- Jacques RENARD, les Editions d'oganisation : Théorie et pratique de l'audit interne
- Kaoru ISHIKAWA, Dunod : La gestion de la qualité. Outils et applications pratiques
- : Les Cahiers de la recherche de l'IFACI
- Pigé B. (2009), Ed. Economica : Gouvernance, contrôle et audit des organisations
- Hassid O. (2008), Dunod ed. : Gestion des risques
- Ouvrage collectif sous la direction de lIFACI/PWC -Ed. organisation : Le Management des risques de lentreprise Cadre de référence
- Pigé B. (2011), EMS Ed. : Audit et contrôle interne
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